索引号: 1137083100433661X3/2025-00014 公开方式: 主动公开
发布机构: 泗水县审计局 组配分类: 审计信息
成文日期: 2025-01-06 废止日期:
有效性:

泗水县审计局精准施策凝聚审计监督合力

时间:2025-01-06 15:46
【字号:
浏览次数:

一是实施“纪巡审”融合监督。联合县纪委监委、县委巡察组出台《关于建立纪检监察巡察审计工作联动协作的暂行办法》,协商谋划联动项目,充 分沟通并确定“巡审联动”对象,针对“巡审联动”项目,采取“巡审同步、先巡后审、先审后巡、巡审协助”四种联动模式,针对巡审中发现的重大问题,及时共享互通,放大监督效应,有效解决巡不深、审不透等问题,充分发挥“政治体检”与“经济体检”职能优势,实现“1+1>2”的双重叠加效果,打好监督“组合拳” 。2024 年以来,通过巡审联动,共形成案件线索问题 13条,查处重点问题 48 个、即知即改问题 12 个。

二是探索“自然资源审计”协作机制。与县自然资源和规划局联合出台《泗水县资源环境审计监督与自然资源执法监督协作配合机制》,建立沟通联络、数据共享、协助调查、技术合作、整改联动五项机制。推动领导干部经济责任审计项目与自然资源审计项目同步开展,并将审计中发现的自然资源领域普遍性、苗头性和倾向性问题,及时向县自然资源和规划局通报,督促履行审计查出问题整改主体责任和主管部门监管责任,推动问题整改落实,强化管理监督。2024 年,共向自然资源部门移送案件线索 6 条。

三是发挥“内部审计”监督优势。按照“信息互通、协同融合、成果共享”的原则,成立内部审计指导中心,推动县委、县政府分别召开县委常委会会议、县政府常务会议研究部署全县内部审计工作,县“两办”印发《关于加强内部审计工作的实施意见》,将内审工作纳入地方综合绩效考核。出台《泗水县经济责任审计与内部审计协同融合暂行办法》等 6 项制度,推动监督关口前移,有效预防领导干部在履行经济责任过程中决策失误、管理失控、行为失范等问题发生,为领导干部行使经济权力、履行经济责任划出“底线”和“红线”,从源头上严控政策落实和权力规范运行,形成闭环管理。指导各部门单位解决问题 300 余个,建立健全内控制度27 项,从源头上严控政策落实和权力规范运行,指导内审单位开展内部审计项目,助力济河街道实施的内审项目成功获评2024 年全省优秀内部审计项目。

来源:泗水县审计局